UCHWAŁA NR VIII /64 /2003
RADY GMINY KOZY
z dnia 1 września 2003r
w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2003 rok Rady Gminy Kozy
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001r Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z póżn. zmianami/
Rada Gminy w Kozach
uchwala, co następuje:
§ 1
I. ZWIĘKSZYĆ DOCHODY BUDŻETOWE:
1/ Dział 758 – rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla
jednostek samorządu terytorialnego
- subwencja ogólna z budżetu państwa o kwotę 20.000.-
Razem zwiększenia dochodów o kwotę 20.000.-
II. ZMNIEJSZYĆ WYDATKI BUDŻETOWE:
1/ Dział 757 – rozdz. 75702 – Obsługa kredytów i pożyczek jednostek
samorządu terytorialnego
- odsetki od kredytów i pożyczek o kwotę - 28.000.-
2/ Dział 851 – rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi
- zakup usług pozostałych o kwotę - 10.000.-
Razem zmniejszenia wydatków - 38.000.-
- 2 –
III. ZWIĘKSZYĆ WYDATKI BUDŻETOWE:
1/ Dział 600 – rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne /rolnicze/
§ 6050 - wydatki inwestycyjnejednostek
budżetowych o kwotę 28.000.-
2/ Dział 801 – rozdz. 80101 – Szkoła Podstawowa /Nr 2/
- zakup usług remontowych o kwotę 20.000.-
/usunięcie zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa
uczniów – wymiana instalacji elektrycznej/
3/ Dział 754 – rozdz. 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji
- wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych o kwotę 10.000.-
4/ Dział 900 – rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych o kwotę 1.600.000.-
- budowa oczyszczalni scieków i kolektorów
- budowa przyłączy
Zgodnie z harmonogramami do WFOŚiGW.
Razem zwiększenia wydatków o kwotę 1.658.000.-
Żródłem pokrycia wydatków budżetowych nie znajdujących pokrycia
w dochodach budżetowych są pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach
w łącznej kwocie 1.600.000 zł.
WYDATKI BUDŻETOWE PO ZMIANACH WYNOSZĄ: 18.024.759,10 zł
- 3 –
OGÓLNA KWOTA DOCHODÓW PO ZMIANACH OBEJMUJE:
1/ dotacje na realizacje zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zleconych na podstawie
odrębnych ustaw w kwocie 755.162 zł
2/ dotacje na realizację zadań powierzonych na podstawie
porozumień z jednostkami terytorialnymi w kwocie 51.606 zł
3/ dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych w kwocie 170.261 zł
4/ środki na realizację porozumienia z organami administracji
rządowej w kwocie 1.000 zł
Z ogólnej kwoty wydatków po zmianach przeznacza się łącznia na:
1/ wydatki bieżące kwotę 14.395.569,10 zł w tym:
a/ kwotę 9.015.931,30 zł - z przeznaczeniem na wynagrodzenia
i pochodne od wynagrodzeń,
b/ kwotę 470.500 zł - z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla instytucji
kultury
c/ kwotę 58.400 zł - z przeznaczeniem na dotacje dla instytucji kultury
fizycznej
2/ wydatki majątkowe w kwocie 3.629.190 zł
OGÓLNA KWOTA WYDATKÓW PO ZMIANACH OBEJMUJE:
1/ wydatki w kwocie 755.162 złna realizację zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej.
2/ wydatki w kwocie 51.606 zł. na realizację zadań powierzonych
na podstawie porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego.
- 4 –
3/ wydatki w kwocie 170.436 zł na realizację zadań określonych w
programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
W tym 10.000 zł na realizację programu w ramach rozdz.75404.
4/ środki na realizację porozumienia z organami administracji rządowej
w kwocie 1.000 zł
§ 2
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na
tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Kozach.
Przewodniczący Rady Gminy
Adam Handzlik
Do Uchwały Rady Gminy Kozy
Nr VIII /64 /2003
z dnia 1 września 2003r.
BUDŻETU GMINY KOZY w 2003 r.
L.p.
|
Treść |
Kwota( w złotych ) |
1.
2. 3. 4. 5. 6.
7. 8.
|
PRZYCHODY BUDŻETU:
Ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę: z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych z pożyczek WFOŚiGW z prywatyzacji majątku Gminy z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych z wolnych środków jako nadwyżki wynikające z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych:
Razem przychody (1+2+3+4+5+6) Dochody budżetu:
|
596.000 1.600.000
357.622
372.718
2.926.340 15.615.299,10 |
9.
|
RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU:( 7+8 )
|
18.541.639,10
|
10. 11. 12.
13. 14. |
ROZCHODY BUDŻETU:
Spłata kredytów Spłata pożyczek Udzielone pożyczki
Razem rozchody (10+11+12)Wydatki budżetu
|
516.880
516.880 18.024.759,10 |
15. |
RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU: (13+14)
|
18.541.639,10 |