UCHWAŁA NR VIII /64 /2003

                         RADY GMINY KOZY

                        z dnia 1 września 2003r

 

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2003 rok Rady Gminy Kozy

 

 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001r Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z póżn. zmianami/

                                      Rada Gminy w Kozach

                                      uchwala, co następuje:

 

                                                        § 1

 

I.  ZWIĘKSZYĆ DOCHODY BUDŻETOWE:

 

1/ Dział 758 – rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej  dla

                                                 jednostek samorządu terytorialnego

 

               - subwencja ogólna z budżetu państwa o kwotę                    20.000.-

 

               Razem zwiększenia dochodów o kwotę                              20.000.-

 

II. ZMNIEJSZYĆ WYDATKI BUDŻETOWE:

 

1/ Dział 757 – rozdz. 75702 – Obsługa kredytów i pożyczek jednostek

                                                 samorządu terytorialnego

 

              - odsetki od kredytów i pożyczek o kwotę                          - 28.000.-

 

2/ Dział 851 – rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

 

             - zakup usług pozostałych o kwotę                                      - 10.000.-

 

               Razem zmniejszenia wydatków                                      - 38.000.-

 

 

 

 

 

-         2 –

 

III. ZWIĘKSZYĆ WYDATKI BUDŻETOWE:

 

1/ Dział 600 – rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne /rolnicze/

 

               § 6050 -  wydatki inwestycyjnejednostek

                              budżetowych  o kwotę                                          28.000.-

     

2/ Dział 801 – rozdz. 80101 – Szkoła Podstawowa /Nr 2/

 

             - zakup usług remontowych o kwotę                                    20.000.-

               /usunięcie zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa

                uczniów – wymiana instalacji elektrycznej/

 

3/ Dział 754 – rozdz. 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji

 

- wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych o kwotę    10.000.-

 

4/ Dział 900 – rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

 

            § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek

                           budżetowych o kwotę                                      1.600.000.-    

-         budowa oczyszczalni scieków i kolektorów

-         budowa przyłączy

Zgodnie z harmonogramami do WFOŚiGW.

 

Razem zwiększenia wydatków o kwotę                      1.658.000.-          

 

 

 

Żródłem pokrycia wydatków budżetowych nie znajdujących pokrycia

w dochodach budżetowych są pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach

w łącznej kwocie 1.600.000 zł.

 

 

 

DOCHODY BUDŻETOWE PO ZMIANACH WYNOSZĄ: 15.615.299,10 zł

WYDATKI BUDŻETOWE PO ZMIANACH WYNOSZĄ:  18.024.759,10 zł

 

 

 

 

-         3 –

 

OGÓLNA KWOTA DOCHODÓW PO ZMIANACH OBEJMUJE:

 

1/ dotacje na realizacje zadań zleconych gminie z zakresu                   administracji rządowej i innych zleconych na podstawie

     odrębnych ustaw w kwocie                                                         755.162                                                         

 

 

2/ dotacje na realizację zadań powierzonych  na podstawie

    porozumień z jednostkami  terytorialnymi w kwocie                   51.606 zł

 

 

3/ dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż

     napojów alkoholowych w kwocie                                              170.261 zł

                                                          

4/ środki na realizację porozumienia z organami administracji

   rządowej w kwocie                                                                          1.000 zł

 

 

 

 

Z ogólnej kwoty wydatków po zmianach przeznacza się łącznia na:

 

1/ wydatki bieżące kwotę 14.395.569,10 zł w tym:

 

a/ kwotę 9.015.931,30 zł - z przeznaczeniem na wynagrodzenia

                                      i pochodne od wynagrodzeń,

b/ kwotę 470.500 zł -  z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla instytucji

                                     kultury   

c/ kwotę 58.400 zł - z przeznaczeniem na dotacje dla instytucji kultury

                                  fizycznej                        

 

2/ wydatki majątkowe w kwocie 3.629.190 zł

                                    

OGÓLNA KWOTA WYDATKÓW PO ZMIANACH OBEJMUJE:

 

1/ wydatki w kwocie 755.162 złna realizację zadań zleconych

     z zakresu administracji rządowej.

 

2/ wydatki w kwocie 51.606 zł. na realizację zadań powierzonych

     na podstawie porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego.

 

-         4 –

 

 

3/ wydatki w kwocie 170.436 zł na realizację zadań określonych w  

    programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

    W tym 10.000 zł na realizację programu w ramach rozdz.75404.

 

4/ środki na realizację porozumienia z organami administracji rządowej

    w kwocie 1.000 zł

 

                                                           § 2

                                         

 

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

                                                            § 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na

tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Kozach.

 

 

 

 

 

 

                                                                           Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                     Adam Handzlik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr1

Do Uchwały Rady Gminy Kozy

                                                                                                                           Nr VIII /64 /2003

         z dnia 1 września 2003r.

 

 

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

BUDŻETU GMINY KOZY w 2003 r.

 

 

 

L.p.

 

 

Treść

 

Kwota

( w złotych )

 

 

 

1.

 

2.

3.

4.

5.

6.

 

 

7.

8.

 

 

PRZYCHODY BUDŻETU:

 

Ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę:

z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych

z pożyczek WFOŚiGW

z prywatyzacji majątku Gminy

z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych

z wolnych środków jako nadwyżki wynikające z rozliczeń 

  kredytów  z lat ubiegłych:

 

Razem przychody (1+2+3+4+5+6)

Dochody budżetu:

 

 

 

 

 

 

596.000

1.600.000

 

357.622

 

372.718

 

2.926.340

15.615.299,10

 

9.

 

 

 

RAZEM PRZYCHODY  I  DOCHODY BUDŻETU:

                         ( 7+8 )

 

                       

       18.541.639,10

 

 

 

 

 

10.

11.

12.

 

13.

14.

 

ROZCHODY BUDŻETU:

 

Spłata kredytów

Spłata pożyczek

Udzielone pożyczki

 

Razem rozchody (10+11+12)

Wydatki budżetu

 

 

 

 

516.880

 

 

 

516.880

18.024.759,10

 

15.

 

RAZEM  ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU:

                                      (13+14)

 

 

18.541.639,10